大数据技术在企业内部审计中的应用

张婷大数据的产生为众多企业提供了发展的契机,近年来大数据技术被广泛应用于各行各业中。大数据的应用有效促进了审计信息化的推进,审计目标、内容、分析技术和审计思维模式的发展都产生了影响,基于大数据对于企业内部审计工作的促进作用,本文对此...

理学论文

事业单位内部审计制度的构建研究

谢晓菲摘要:事业单位内部审计是在组织内部、单位管理部门服务的基础上形成的一种监督、评价活动。其职能发挥不仅能够改善事业单位经营管理状况,提升经济效益,还能有效预防以权谋私、贪污腐败现象的产生。文章从事业单位内部审计问题入手,对内部审...

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论商业银行内部审计道德风险的成因及解决对策

李轩坪摘要:商业银行在金融体制改革中容易受到审计道德风险的影响,同时因审计道德风险引发的金融事件成突发和频发的状态,这也引发了社会对内部审计的广泛关注,因此全面系统的分析商业银行内部审计道德风险的成因刻不容缓。文章从商业银行审计道德...

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浅析现代企业内部审计体系建设

张霞摘要:随着社会市场经济的快速发展,内部审计作为企业财务监督的重要组成部分,越来越成为企业长远发展的重要因素,企业若想长期健康发展,就必须重视企业内部审计制度体系的建设。文章介绍了现代企业构建内部审计体系的现实意义,分析了现阶段现代企...

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推进高校内部审计工作的探讨

汪梦颖李欢摘要:高校内部审计是指高校内部审计部门对高校各项业务活动进行监督、评价,从而审查内部控制的有效性、合规性及适当性。通过对高校内部审计职能的界定,并对高等院校内部审计工作目前存在的问题进行分析,从“思想意识、机构设置、审计资...

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浅谈行政事业单位内部控制存在的问题及对策

谢雅红摘要:随着经济的不断发展,我国政府职能由管理型向服务型转变,财政管理以实现国家资源的合理分配和使用,满足社会相关者利益最大化为目标,同时要兼顾生态环境的保护和社会效益,对承担该项职能的责任主体——行政事业单位提出了更高的要求。文章...

经济学论文

美、英、澳科研经费审计观

傅扬 霍霏 赵夏璐摘要:目前,我国综合国力日益强大,在科技水平决定着生产力发展水平的当代,科研事业的核心竞争力重要性不言而喻。国家和地方每年巨额的科研经费投入是否用到实处,是社会关注焦点之一。怎样才能更好地实现审计的监督管理和评价功能,...

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把握审计发展新趋势 提升内部审计价值

张博摘要:当前,我国经济增长动力结构和发展方式转换成为新常态,党中央作出了全面深化改革、全面推进依法治国等重大战略部署,内部审计工作的背景和环境发生了一系列重大的变化。与以往相比,内部审计工作表现出新的阶段性特征。根据国家审计署的宏观...

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浅析施工企业成本管控存在的问题及对策

陆殊颖摘要:成本管控对降低施工企业工程成本,增加施工企业经济效益,提高施工企业市场竞争力有重要作用。文章详细分析了当前施工企业成本管控中存在的问题,并提出了完善施工企业成本管控的对策。关键词:施工企业;成本管控;全过程管理;成本考核;内部审计...

经济学论文

浅谈内部审计在企业风险管理中的作用

江文摘要:国际内部审计师协会对内部审计作了新的定义:“内部审计是一种独立的、客观的确认与咨询活动,它的目的是为机构增加价值并提高机构的运作效率。它采取系统化、规范化的方法来对风险管理、控制及治理程序进行评价,提高它们的效率,从而帮助实...

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论内部审计在医院内部控制中的作用

李俊华摘要:市场经济的深化和新医疗体制改革的推进对医院发展提出新的要求。医院作为我国事业单位的重要组成主体,其运营与发展关系到人民群众的身心健康及社会和谐稳定。为改善医院内部管理,内控手段从企业经济主体引入到医院等事业单位。内控的...

经济学论文

浅谈企业节能环保项目审计

崔建明摘要:开滦集团近年来不断加大节能环保资金投入,内部审计适时跟进,运用审前调查表、符合性测试、实质性测试、审核比较、计算分析和现场巡查等方法,通过审核项目建设程序的合规性、资金使用的合法性、实施的效果效益性等内容,查找管理漏洞,提出...

经济学论文

大数据环境对内部审计的影响

李鑫摘要:随着信息技术的发展,企业对数据的记录和运算越来越高效,企业进入大数据时代。在这样的时代背景下,内部审计作为公司治理中的重要环节,必然受到大数据带来的各方面影响。如何应对大数据对内部审计带来的积极影响与挑战,使得内部审计在新的审...

经济学论文

浅析公立医院内部审计机制的建立与完善

季春花摘要:随着新医改的进行,公立医院的内部审计制度也随着发生不少变化,只有这样,才能让医院高效、安全、健康的可持续发展。关键词:公立医院;内部审计公立医院的经济管理处于医院管理的核心地位,决定着公立医院的生死存亡,对于处理国家、医院、个人...

经济学论文

医院物资采购审计的强化措施简述

本篇管理学学术论文《医院物资采购审计的强化措施简述》的原文作者:于华,该管理学论文发表于:管理观察 2018年27期 于华摘要:医院的物资关系着医院的运转状态,一直以来都受到了极大的重视。医院物资采购审计是控制物资采购的合理性的措施,实践中为了...

管理学论文

我国企业内部审计存在的问题及对策

李爱华+王俊迪摘要:从当前我国内部审计的现状出发,对我国企业在开展企业内部审计过程中所面临的问题进行梳理,并在立足我国基本国情的基础上,提出企业内部审计的合理性建议。关键词:企业;内部审计;问题及对策企业的内部审计工作,对企业发展和经营至关重...

经济学论文

企业会计风险管理中内部审计的应用分析

胡安亮摘要:在当前社会经济发展形势下,各行各业均面临着前所未有的机遇与挑战。会计作为企业经营管理中极为重要的环节,会计信息是否准确科学、真实有效,直接关系到企业经营发展状况。为此,企业要重视基于会计信息的管理工作,科学防范企业会计风险。...

经济学论文

对企业内部审计与内部控制关系研究

詹月芳摘要:当前形势下,经济结构转型升级速度加快,经济下行压力下如何提升企业竞争力,如何协调内部审计与内部控制的关系、如何创造良好的企业环境是企业发展的首要问题,本文从内部审计及内部控制的含义与区别出发,对企业内部审计与内部控制关系进行...

经济学论文

主动适应新形势,加强高校内部审计工作

薛梅摘要:随着高校办学规模日益扩大,经济活动日趋复杂,对内部审计工作提出了新的挑战。面对新形势,高校内审部门如何加强管理,发挥内审作用,提高审计质量是高校亟需解决的重要课题。本文结合目前高校内审情况,提出加强内审工作的几点建议。关键词:高校;...

经济学论文

风险导向审计在公路施工企业内部审计中的应用

黄梅摘要:风险导向审计作为一种先进的审计理念已经应用于很多行业中,并且受到一致好评,使得风险导向审计被应用于建筑施工企业内部。一方面,有利于建筑施工企业投标中标,充分发挥风险导向审计的积极作用;另一方面,有利于防范建筑工程项目的风险,并且可...

经济学论文